2024205 |
VYS,s.r.o.-dezinsekcia budovy školy |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
VYS s.r.o. |
52492125 |
|
900,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024204 |
ŠEVT-tlačivá-SOŠ |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
ŠEVT |
31331131 |
|
153,17 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024201 |
Websupport-hosting smart-6.9.-6.10.24 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Websupport |
36421928 |
|
7,19 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024203 |
aSc-Agenda komplet 2025-SOŠ |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
589,00 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024202 |
MAPA Slovakia Trade-edukačné publikácie-matematika |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
165,00 € |
09.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024196 |
Tornalanet-servisné služby-08/2024 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Tornalanet |
44521201 |
|
70,00 € |
02.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024199 |
O2-tel.mobil služby-7/2024 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
49,68 € |
02.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024200 |
Magna energia-elektr.en.-GYMI,SOŠ-vyúčtov.7/2024 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
-269,08 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024192 |
Magna energia-elektr.en.-GYMI,SOŠ-8/2024 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
544,98 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024191 |
Magna energia-elektr.en.-MŠ-8/2024 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
25,20 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024197 |
Slovak Telekom-tel.služby-07/2024 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
21,34 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024195 |
SPP-plyn-SOŠ-08/24 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
SPP distribúcia |
35910739 |
|
2 000,00 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024194 |
SPP-plyn-MŠ-8/2024 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
SPP distribúcia |
35910739 |
|
7,00 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024193 |
SPP-plyn-GYMI-08/24 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
SPP distribúcia |
35910739 |
|
18,00 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024198 |
NCRC-mes.popl.7/2024 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
78,00 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024190 |
DOXX-elektr.str.lístok-07/2024 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
3 257,00 € |
30.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024188 |
Lindtröm-prenájom,pranie rohoží-6,7/24 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Lindström |
35742364 |
|
10,51 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024189 |
MK Trade-kancel.potreby-USB Kľúče-SOŠ |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Richard Majoroš - M.K.Trade |
45667721 |
|
77,60 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024180 |
Websupport-custom hosting-6.8.24-6.9.24 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Websupport |
36421928 |
|
7,19 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
2024185 |
Novohygiene-hygienické pomôcky-SOŠ |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
51669196 |
|
150,26 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |