DFB0341/19 |
telekomunikačné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1,39 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0346/19 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
BANCHEM s.r.o. |
36227901 |
|
253,31 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0324/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
DUFFI s.r.o. |
36628166 |
|
122,59 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0330/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
BEATI s.r.o. |
45366837 |
|
687,72 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0335/19 |
zmluvný servis TV rozvodov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
PMXnet |
36629880 |
|
60,00 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0336/19 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
Stredsl.vod.spol.a.s. |
36056006 |
|
428,09 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0337/19 |
zmluvný odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
29,00 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0371/19 |
preplatok elektrická energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-46,97 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0325/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
TAURIS a.s. |
36773123 |
|
35,34 € |
30.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0326/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
CBA Slovakia s.r.o. |
36620319 |
|
9,19 € |
30.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0327/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
CBA Slovakia s.r.o. |
36620319 |
|
77,56 € |
30.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0331/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
GLOBUS s.r.o |
31571697 |
|
147,04 € |
30.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0322/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
KOLIBA Trade s.r.o. |
46436961 |
|
117,11 € |
29.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0323/19 |
office 365, toner |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
KT servis, Maťko |
40210243 |
|
106,80 € |
29.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0333/19 |
elektrická energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
820,32 € |
29.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0334/19 |
zmluvný servis výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
OTIS Vyťahy s.r.o. |
35683929 |
|
57,90 € |
29.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0328/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
BRYSYRT,Manica |
14234742 |
|
63,17 € |
26.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0321/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
201,49 € |
25.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0319/19 |
dverové sieťky proti hmyzu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
Golian Erik |
50986490 |
|
480,00 € |
23.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
DFB0320/19 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec |
35679565 |
GLOBUS s.r.o |
31571697 |
|
164,20 € |
23.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |