Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0063/21 príručka mzdovej účtovníčky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PORADCA s.r.o. 36371271 17,30 € 21.04.2021 03.05.2021 Objednávka
DFB0087/21 vodovodné batérie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HORNBACH 35838949 305,00 € 20.04.2021 21.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0090/21 reprezentačné výdavky - perá Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 National Pen 9726444 727,99 € 16.04.2021 28.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
0059/21 vodovodné batérie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HORNBACH 35838949 305,00 € 15.04.2021 21.04.2021 Objednávka
DFB0089/21 CD aktualizácia BTS Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 BE-SOFT a.s. 36191337 23,90 € 15.04.2021 28.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
0058/21 oprava výťahu v zmysle ponuky č. MOLU38087 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 625,20 € 13.04.2021 14.04.2021 Objednávka
DFB0085/21 bezpečnostná sim Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 10,76 € 10.04.2021 14.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0082/21 telekomunikačné služby O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 05.04.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0084/21 plyn Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 458,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0081/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,28 € 01.04.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0076/21 CO, PO, BOZP 03/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.03.2021 09.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0078/21 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MSK systémy 43771947 897,04 € 31.03.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0077/21 revízia plynovej kotolne Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MSK systémy 43771947 102,00 € 31.03.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0080/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 REMONT plus s.r.o. 31442277 52,32 € 31.03.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0083/21 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš, zakúpenie ventilu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 72,40 € 31.03.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0086/21 elektrická energia preplatok Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 -15,11 € 31.03.2021 06.05.2021 Barbora Vandová Faktúra
0053/21 stravné 042021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 980,11 € 30.03.2021 30.03.2021 Objednávka
0054/21 revízia plynovej kotolne Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MSK systémy 43771947 102,00 € 30.03.2021 09.04.2021 Objednávka
0055/21 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MSK systémy 43771947 897,04 € 30.03.2021 09.04.2021 Objednávka
0056/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 REMONT plus s.r.o. 31442277 52,32 € 30.03.2021 09.04.2021 Objednávka