0063/21 |
príručka mzdovej účtovníčky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
17,30 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0087/21 |
vodovodné batérie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
HORNBACH |
35838949 |
|
305,00 € |
20.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0090/21 |
reprezentačné výdavky - perá |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
National Pen |
9726444 |
|
727,99 € |
16.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0059/21 |
vodovodné batérie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
HORNBACH |
35838949 |
|
305,00 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0089/21 |
CD aktualizácia BTS |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
23,90 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0058/21 |
oprava výťahu v zmysle ponuky č. MOLU38087 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
625,20 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0085/21 |
bezpečnostná sim |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0082/21 |
telekomunikačné služby O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
05.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0084/21 |
plyn |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0081/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,28 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0076/21 |
CO, PO, BOZP 03/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0078/21 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MSK systémy |
43771947 |
|
897,04 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0077/21 |
revízia plynovej kotolne |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MSK systémy |
43771947 |
|
102,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0080/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REMONT plus s.r.o. |
31442277 |
|
52,32 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0083/21 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš, zakúpenie ventilu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
72,40 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0086/21 |
elektrická energia preplatok |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-15,11 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0053/21 |
stravné 042021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 980,11 € |
30.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0054/21 |
revízia plynovej kotolne |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MSK systémy |
43771947 |
|
102,00 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0055/21 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MSK systémy |
43771947 |
|
897,04 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0056/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REMONT plus s.r.o. |
31442277 |
|
52,32 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |