0036/21 |
brúska na ploché brúsenie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
1 450,00 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0037/21 |
materiál na údržbu, prevádzkové náradie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
662,24 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0038/21 |
materiál na výučbu PLC |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
9,77 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0035/21 |
FFP2 respirátory |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
108,00 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0047/21 |
alarm sms služba |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Avangate BV dba 2Checkout |
815605468 |
|
14,40 € |
04.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0034/21 |
banery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REDDesign s.r.o. |
51654369 |
|
110,28 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0050/21 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Grand - MS s.r.o. |
36321796 |
|
26,30 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0052/21 |
reklamné banery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REDDesign s.r.o. |
51654369 |
|
110,28 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0045/21 |
revízia plynovej kotolne |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Hlinica Ladislav |
40444082 |
|
167,00 € |
03.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0048/21 |
hovorné 02/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
03.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0065/21 |
revízia telocvične a ihriska |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REVTECH |
40538664 |
|
146,20 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0044/21 |
plyn 03/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0053/21 |
hovorné 03/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
40,21 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0029/21 |
kredit stravné poukážky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 859,06 € |
28.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0030/21 |
Kontrola a následná oprava hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov, obstaranie nových hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
HP SERVIS PLUS Backová Eugénia |
37270389 |
|
905,70 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0031/21 |
revízia plynovej kotolne |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Hlinica Ladislav |
40444082 |
|
167,00 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0032/21 |
alarm sms služba |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Avangate BV dba 2Checkout |
815605468 |
|
14,40 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0043/21 |
BOZP, CO, PO 022021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0060/21 |
preplatok elektrická energia 02/21 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-35,88 € |
28.02.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0042/21 |
materiál na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REMONT plus s.r.o. |
31442277 |
|
1 017,84 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |