DFB0211/22 |
balíček podpory Cisco 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Technická univerzita Košice - FEI |
00397610 |
|
240,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0206/22 |
hovorné 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,92 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0090/22 |
stravné zamestnanci 12/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 635,10 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0196/22 |
stravné žiaci 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
460,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0091/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REMONT plus s.r.o. |
31442277 |
|
324,66 € |
30.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0198/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
295,25 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0092/22 |
cín na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
VICTORIES s.r.o. |
46965432 |
|
124,55 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0093/22 |
materiál na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
89,30 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0201/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REMONT plus s.r.o. |
31442277 |
|
324,66 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0095/22 |
cisco akadémia 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Technická univerzita Košice - FEI |
00397610 |
|
240,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0208/22 |
materiál na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
89,30 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0207/22 |
CO, PO, BOZP 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0216/22 |
elektrická energia 11/2022 nedoplatok |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
566,91 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0195/22 |
knihy na výučbu etiky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Mária Kučerová |
40242927 |
|
15,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0086/22 |
materiál na výučbu GDM |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
DT-TRADING s.r.o. |
36843270 |
|
28,05 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0087/22 |
knihy na výučbu etiky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Mária Kučerová |
40242927 |
|
15,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0197/22 |
materiál na výučbu GDM |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Capital System s.r.o. |
46320822 |
|
45,10 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0194/22 |
materiál na výučbu GDM - nažehľovacie fólie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
DT-TRADING s.r.o. |
36843270 |
|
28,05 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0088/22 |
materiál na výučbu GDM |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Capital System s.r.o. |
46320822 |
|
45,10 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0089/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
295,25 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |