Faktúra č. DFB0033/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0033/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 132,55 €
  • Identifikácia objednávky: 25/19
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť