Faktúra č. DFB0101/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu budovy školy
  • Dátum doručenia: 28.03.2024
  • Celková hodnota: 175,68 €
  • Identifikácia objednávky: 67/24
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť