Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0274/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LORÉAL Česká republika s.r.o. 60491850 945,25 € 05.12.2022 14.12.2022 Objednávka
DFB1935/22 oprava kanalizácie WC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 EKOKANAL s.r.o. 44193726 19 970,20 € 05.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1937/22 Tovar bufet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 255,05 € 05.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0377/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 19,69 € 05.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0373/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 481,54 € 05.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0381/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 584,83 € 05.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1961/22 Tabule do tried Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 226,00 € 05.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1963/22 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 377,32 € 05.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1938/22 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 146,31 € 05.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1941/22 Potraviny DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 84,32 € 05.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFK0004/22 rekonštrukcia cesty Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KOLDREAL s.r.o. 43821936 19 185,61 € 05.12.2022 12.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1972/22 licenčný poplatok softvér Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZAV, s.r.o. 02908417 360,04 € 02.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1933/22 materiál VZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Jana Uhliarová 52869831 11,90 € 02.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1951/22 Potraviny AC, ostatný mat. AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 76,90 € 02.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1949/22 Potraviny kaderníctvo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 8,03 € 02.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0378/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 27,65 € 02.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0379/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 312,84 € 02.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1946/22 materiál na výuku kozmetika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Europartners spol. s.r.o 31605575 354,00 € 02.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1954/22 Čistiaci materiál DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coffee partners 46127526 11,52 € 02.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1953/22 Repre fond sekretariát škola Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coffee partners 46127526 43,20 € 02.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra