Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0366/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 162,00 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1904/22 Servis klimatizačných zariadení DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KLIMA TREND, s.r.o. 36519901 627,88 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0369/22 Vývoz kuchynského odpadu ŠJ 11/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Marius Pedersen, a.s. 34115901 72,00 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1886/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 JFB s.r.o. 36826367 165,00 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0368/22 energie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Gymnázium Ľudovita Štúra 00160865 461,37 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1898/22 Vodné, stočné škola, ŠJ 1.11.2022 - 29.11.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. 36644030 795,41 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1888/22 sprostredkovania ubytovania Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Booking.com B.V. 31047344 1 070,63 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1894/22 Teplo, voda ŠI, škola 11/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 STEFE Zvolen,s.r.o. 31612300 9 348,07 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1893/22 Voda, teplo ŠI 11/2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 STEFE Zvolen,s.r.o. 31612300 2 500,38 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1885/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 603,95 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1884/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 429,82 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1903/22 Nájom dávkovačov DJGT 11/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 337,14 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1889/22 nájom dávkovačov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 127,20 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1899/22 PZS 11/2022 škola Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 NOVAPHARM, s.r.o. 35768568 157,44 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1902/22 Zneškodnenie odpadu kozmetika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PolyStar, s.r.o. 36552119 57,90 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0363/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier 189103 25,52 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1859/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 98,70 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1883/22 Provízia stravné lístky prevádzky 11/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 85,66 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1870/22 materiál VZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Jana Uhliarová 52869831 53,10 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1873/22 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 WAMM s.r.o. 53302613 737,30 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra