Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1863/22 potraviny, ostat. materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 339,25 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1871/22 Prenájom terminálov 11/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Poscom s.r.o. 51031884 168,00 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1872/22 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TURON GASTRO 43812481 153,70 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1857/22 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TURON GASTRO 43812481 1 174,07 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1876/22 údržbársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Technik - stavba a bývanie s.r.o. 47531711 11,10 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1869/22 telocvičný materiál VZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ING. PETER SLAŠŤAN-SLANGE SPORT 10928464 200,00 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1864/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 123,68 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1881/22 Odmena za sprostredkovanie stravovania AC, 11/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 1,18 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1852/22 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 WAMM s.r.o. 53302613 363,44 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1865/22 údržbársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 OSKO a.s. 36044717 1 626,49 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1854/22 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 30,50 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1874/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GM plus s,.r.o., 36047651 128,25 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0362/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GM plus s,.r.o., 36047651 766,86 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1851/22 čistiaci materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ing. Jozef Gatial 33281131 464,09 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1882/22 telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 53,23 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1853/22 kancelársky a čistiaci materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HUGI s.r.o. 47434619 709,62 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0365/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. 47534796 818,69 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0364/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 BELSPOL, s.r.o. 54651654 2 396,30 € 30.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
0211/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coffee partners 46127526 11,52 € 29.11.2022 06.12.2022 Objednávka
0212/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 28,56 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka