Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0213/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 162,00 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka
0214/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 481,54 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka
0215/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GASTRO STAR s.r.o. 36831867 214,88 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka
0216/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 84,32 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka
0217/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 146,31 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka
0218/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. 35758601 129,91 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka
0219/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 255,05 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka
0220/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 247,48 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka
0221/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Jana Uhliarová 52869831 11,90 € 29.11.2022 08.12.2022 Objednávka
DFB1849/22 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 FIĽO s.r.o. 51081989 436,62 € 29.11.2022 20.12.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1877/22 kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ŠEVT a.s. 31331131 310,20 € 29.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1880/22 údržbársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 POMAT - Robert Polacek 35190434 94,19 € 29.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1867/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 150,23 € 29.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0361/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 280,50 € 29.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0360/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 223,07 € 29.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1856/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 273,93 € 29.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1862/22 denná tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 69,94 € 29.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1860/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 153,19 € 29.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0358/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 471,23 € 28.11.2022 01.12.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1837/22 inventár Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Mišo s.r.o. 50798324 3 380,00 € 28.11.2022 01.12.2022 Peter Drozdík Faktúra