0201/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Xepap, spol. s.r.o |
31628605 |
|
149,70 € |
28.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0202/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. |
47534796 |
|
818,69 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0203/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
312,84 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0204/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
19,69 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0205/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
27,65 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0206/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
8,03 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0207/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
43,20 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0208/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
189103 |
|
25,52 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0209/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
POMAT - Robert Polacek |
35190434 |
|
94,19 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0210/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
788,46 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB1848/22 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
REPIS, reklamná agentúra s.r.o. |
36176346 |
|
34,90 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0359/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
426,38 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1845/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Čískejkovo s.r.o. |
54507251 |
|
446,10 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1897/22 |
SVPS, vodné, stočné, zrážky ŠI 24.8.2022 - 24.11.2022 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
703,43 € |
28.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1896/22 |
Vodné, stočné, ŠI 24.8.2022 - 24.11.2022 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
980,81 € |
28.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1895/22 |
Stočné škola Jedľová, 24.8.2022 - 24.11.2022 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
46,61 € |
28.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1887/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
831,26 € |
28.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1858/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
J.J. DARBOVEN s.r.o. |
35699388 |
|
141,85 € |
28.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1868/22 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OTIS |
35683929 |
|
18,01 € |
28.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1855/22 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Delpharm s.r.o. |
47741341 |
|
308,99 € |
28.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |