DFB1813/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
223,16 € |
22.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1822/22 |
štartovné - súťaž |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bill to Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. |
2800518093 |
|
50,00 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0355/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
748,14 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1734/22 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
312,55 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0354/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
365,75 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1737/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
46,15 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1827/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
185,62 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1744/22 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
48,60 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1914/22 |
Potraviny cukráreň |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
343,66 € |
22.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1730/22 |
Provízia stravné lístky prevádzky 10/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
12,86 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1731/22 |
Provízia stravné lístky prevádzky 10/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
14,10 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
0154/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
990,80 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0155/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
187,63 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0156/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
934,70 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0157/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
162,87 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0158/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MASTER SPORT, s.r.o. |
27792064 |
|
89,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB1821/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
224,87 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1815/22 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
182,82 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1816/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
50252160 |
|
266,41 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1814/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
191,78 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |