Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1813/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 223,16 € 22.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1822/22 štartovné - súťaž Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bill to Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. 2800518093 50,00 € 22.11.2022 29.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0355/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 748,14 € 22.11.2022 29.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1734/22 čistiaci materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 312,55 € 22.11.2022 29.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0354/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 365,75 € 22.11.2022 29.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1737/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 46,15 € 22.11.2022 29.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1827/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 185,62 € 22.11.2022 01.12.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1744/22 údržbársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 48,60 € 22.11.2022 01.12.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1914/22 Potraviny cukráreň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 343,66 € 22.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1730/22 Provízia stravné lístky prevádzky 10/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ticket Service, s.r.o. 52005551 12,86 € 21.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1731/22 Provízia stravné lístky prevádzky 10/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 14,10 € 21.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
0154/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 990,80 € 21.11.2022 28.11.2022 Objednávka
0155/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 187,63 € 21.11.2022 28.11.2022 Objednávka
0156/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LEDart s.r.o. 50020552 934,70 € 21.11.2022 28.11.2022 Objednávka
0157/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Janapharm s.r.o. 47517794 162,87 € 21.11.2022 28.11.2022 Objednávka
0158/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MASTER SPORT, s.r.o. 27792064 89,00 € 21.11.2022 28.11.2022 Objednávka
DFB1821/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 224,87 € 21.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1815/22 čistiaci materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 182,82 € 21.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1816/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 266,41 € 21.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1814/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 191,78 € 21.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra