Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1691/22 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TURON GASTRO 43812481 76,63 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1687/22 údržbársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Technik - stavba a bývanie s.r.o. 47531711 41,58 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0315/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 110,11 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1692/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GM plus s,.r.o., 36047651 165,30 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1703/22 vývoz odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Marius Pedersen, a.s. 34115901 383,88 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0318/22 energie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Gymnázium Ľudovita Štúra 00160865 422,44 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1711/22 Pripojenie k internetu 10-12/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 JUPO spol. s r.o. 36648931 270,00 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1706/22 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 JFB s.r.o. 36826367 243,11 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1712/22 Vodné, stočné škola, ŠJ, 29.9.2022 - 31.10.2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. 36644030 686,74 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1705/22 telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,42 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1602/22 učebnice KZ 111 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 preskoly.sk s.r.o. 51692881 627,00 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1709/22 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 340,00 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1708/22 Potraviny DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 286,04 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1704/22 nájom dávkovačov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 337,14 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1700/22 Nájom dávkovačov AC 10/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 349,43 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1699/22 služba - spracovanie žiadosti o NFP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ing. Peter Majchut 54426332 1 000,00 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1697/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 370,72 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1701/22 telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 54,10 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0317/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. 47534796 825,86 € 31.10.2022 25.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1721/22 Nájom sowtvare škola Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 exe, a.s. 17321450 357,72 € 31.10.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra