Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1193/24 učebné pomôcky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 75,60 € 25.07.2024 22.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1181/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 75,08 € 24.07.2024 02.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0285/24 služby k verejnému obstarávaniu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Mgr. Eva Čapkovičová 50976541 350,00 € 24.07.2024 22.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1176/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 70,42 € 23.07.2024 02.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1094/24 reprezentačné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 IMI TRADE s.r.o. 31565531 72,98 € 22.07.2024 23.07.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1170/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DIPOS-Ing.Desat Milan 33580952 24,71 € 22.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1167/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 145,15 € 22.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1166/24 Prenájom vozidla BT819DG 8/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 RAI-INTERNACIONAL 36629855 586,56 € 22.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1180/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 31648479 176,89 € 22.07.2024 02.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1225/24 vyúčtovanie voda, stočné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HOTEL ROJA, s.r.o. 43795005 232,91 € 22.07.2024 23.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0286/24 čistenie lapača tukov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 EKOKANAL s.r.o. 44193726 378,00 € 22.07.2024 23.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1207/24 ubytovanie žiaci projekt Erasmus+ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Hotel - Restaurant Martinerhof 33685704 3 650,00 € 22.07.2024 23.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1093/24 ubytovanie žiaci projekt Erasmus+ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Gasthof-Bad HOCHMOOS 192023 3 100,00 € 20.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1164/24 výpočtová technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 647,97 € 19.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1165/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 295,68 € 19.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1159/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 247,39 € 19.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1154/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 160,24 € 19.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1089/24 Provízia stravné lístky prevádzky 6/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ticket Service, s.r.o. 52005551 7,97 € 19.07.2024 05.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1090/24 Odmena z výkupu stravných lístkov 6/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 fpoho, s.r.o. 56214863 5,98 € 19.07.2024 05.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1155/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 51,57 € 18.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1088/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 127,02 € 18.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1091/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 96,15 € 18.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1097/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. 35758601 152,40 € 18.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1169/24 nájom dávkovačov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 58,46 € 18.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1171/24 oprava vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Auto Unicom s.r.o. 36033031 574,28 € 17.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1157/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 88,12 € 17.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1096/24 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Libuša Piroščáková 35194146 300,00 € 17.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0283/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. 47534796 870,91 € 17.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1186/24 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Lindstrom s.r.o., 35742364 368,30 € 17.07.2024 22.08.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1161/24 Učebnice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 696,00 € 16.07.2024 01.08.2024 Peter Drozdík Faktúra