Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1672/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 485,34 € 10.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0408/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 358,78 € 10.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1660/24 nájom motorového vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 UniCredit Fleet Managment, s.r.o. 35820381 1 275,19 € 09.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1658/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 8,14 € 09.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1649/24 Potraviny DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 133,56 € 09.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0365/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 95,52 € 09.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1665/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Štefan Martinec - WINERELAX 50604996 431,28 € 09.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0364/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 716,85 € 09.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1656/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 -44,28 € 09.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1684/24 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Lindstrom s.r.o., 35742364 498,16 € 09.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1663/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Peter Marták - Ryby - špeciality 32897308 89,82 € 09.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1661/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 SALATÍN, s.r.o. 36010332 141,20 € 09.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0369/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 387,60 € 09.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0366/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 1 031,38 € 08.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1662/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 102,36 € 08.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0362/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 202,08 € 08.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1664/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LORÉAL Česká republika s.r.o. 60491850 1 810,03 € 08.10.2024 29.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1634/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 150,01 € 07.10.2024 23.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0363/24 Balíček Naša Strava Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Verejná informačná služba, s.r.o. 36006912 246,00 € 07.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1673/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 31648479 156,96 € 07.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0373/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 373,88 € 07.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1657/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 402,79 € 07.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1652/24 Vývoz odpadu škola, ŠI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Marius Pedersen, a.s. 34115901 103,49 € 07.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1659/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 468,08 € 07.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1655/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 235,87 € 07.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1641/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PRO BEAUTY s.r.o. 35731966 202,80 € 07.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0360/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 555,94 € 04.10.2024 23.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1632/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 129,15 € 04.10.2024 23.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0368/24 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 142,76 € 04.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0361/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 746,35 € 04.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra