Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1442/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 106,06 € 06.09.2024 24.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1440/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 166,60 € 06.09.2024 25.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1394/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Dewon Technology s.r.o. 02189062 472,51 € 06.09.2024 25.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0308/24 Balíček Naša Strava Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Verejná informačná služba, s.r.o. 36006912 246,00 € 05.09.2024 21.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1431/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 26,14 € 05.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1429/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 525,54 € 05.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1437/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 168,71 € 05.09.2024 24.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1433/24 daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Divadlo J.G.Tajovského 35989572 361,65 € 05.09.2024 24.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1439/24 nájom motorového vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ALD Automotive Slovakia s.r.o. 47977329 439,80 € 05.09.2024 24.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1484/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Kofola a.s. 36319198 201,89 € 05.09.2024 26.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0306/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 318,26 € 04.09.2024 21.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0305/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 117,36 € 04.09.2024 21.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0307/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 631,22 € 04.09.2024 21.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1427/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 109,20 € 04.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1424/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 EKVIA s r.o. 31426085 524,34 € 04.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1425/24 polep okien - služba Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Mgr. Dana Kováčiková 48131571 1 480,00 € 04.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1428/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Peter Marták - Ryby - špeciality 32897308 150,00 € 04.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0302/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 453,09 € 03.09.2024 21.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0304/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 319,09 € 03.09.2024 21.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1432/24 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 56,30 € 03.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1426/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 47,27 € 03.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1422/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 44,85 € 03.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1436/24 nájom a energie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Stavebné bytové družstvo Zvolen 00222054 1 326,26 € 03.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1421/24 Prenájom reklamnej plochy 9/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KLEMO spol.s.r.o. 36049051 108,00 € 03.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1420/24 Prenájom reklamnej plochy 9/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KLEMO spol.s.r.o. 36049051 108,00 € 03.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1423/24 Učebnice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Megabooks SK 36699594 355,30 € 03.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0303/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 102,37 € 02.09.2024 21.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1413/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MSI spol. s r.o. 31343015 93,72 € 02.09.2024 23.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1438/24 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 231,60 € 02.09.2024 24.09.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1418/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 213,73 € 02.09.2024 24.09.2024 Peter Drozdík Faktúra