DFB1651/24 |
materiál na výuku kozmetika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Europartners spol. s.r.o |
31605575 |
|
450,30 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1645/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
99,78 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1644/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
207,75 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1639/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MIMI s.r.o. Lekáreň Červený mak |
36643220 |
|
135,54 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0402/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
97,20 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1623/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
38,09 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1622/24 |
tovar AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
14,04 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1621/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Shebo Winery Trade s.r.o. |
31428380 |
|
92,42 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1617/24 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ALD Automotive Slovakia s.r.o. |
47977329 |
|
439,80 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0359/24 |
update softvéru |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SYSTEM-IS s.r.o. |
44681445 |
|
94,80 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1628/24 |
Potraviny cukráreň |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
155,60 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1627/24 |
Potraviny cukráreň |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
905,74 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1642/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Jana Uhliarová |
52869831 |
|
14,90 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1646/24 |
tovar BUFET |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
306,25 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1633/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Obecné lesy Pliešovce s.r.o. |
36716286 |
|
182,16 € |
03.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1643/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
317,83 € |
03.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1650/24 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
240,78 € |
03.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1636/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ALMAF Beauty s.r.o. |
24226734 |
|
922,80 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1635/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ALMAF Beauty s.r.o. |
24226734 |
|
322,80 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1626/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
88,02 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1624/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
32,64 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1616/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
154,80 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1630/24 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Peter Marták - Ryby - špeciality |
32897308 |
|
114,00 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1647/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
35,96 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0367/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
344,95 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1631/24 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
206,97 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0372/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
710,33 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1619/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Slovensko s.r.o. |
35725354 |
|
806,59 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1620/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Česká republika s.r.o. |
60491850 |
|
380,64 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1637/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
REPIS s.r.o. |
36176346 |
|
128,50 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |