Faktúra č. DFB0003/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0003/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn a voda za 01/19
  • Dátum doručenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 816,80 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 9.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť