Faktúra č. DFB0094/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0094/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre VT a tlačiareň
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 1 377,16 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 31.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť