Faktúra č. DFB0122/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0122/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál sklad škola
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 850,85 €
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť