Faktúra č. DFB0135/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Provízia stravné lístky prevádzky 1/22
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 85,06 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť