Faktúra č. DFB0214/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0214/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku Kozm
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 303,72 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 26.8.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť