Faktúra č. DFB0215/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0215/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku Kozm
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 860,88 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 25.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť