Faktúra č. DFB0518/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0518/23
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 156,41 €
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť