Faktúra č. DFB0554/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0554/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Provízia stravné lístky prevádzky 3/22
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 74,54 €
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť