Faktúra č. DFB0573/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0573/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Paušálny poplatok NORIS 4/23
  • Dátum doručenia: 01.04.2023
  • Celková hodnota: 111,76 €
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť