Faktúra č. DFB0654/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0654/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre výpočtovú techniku
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 1 003,38 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 23.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť