Faktúra č. DFB1031/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1031/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na výuku kozmetika
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 184,50 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 18.6.2019
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť