Faktúra č. DFB1040/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1040/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku
  • Dátum doručenia: 14.06.2023
  • Celková hodnota: 2 213,98 €
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť