Faktúra č. DFB1065/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1065/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Provízia stravné lístky prevádzky 6/24
  • Dátum doručenia: 30.06.2024
  • Celková hodnota: 83,33 €
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť