Faktúra č. DFB2220/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB2220/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre výp. techniku
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 330,70 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 12.12.2019
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť