Faktúra č. DFB2299/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB2299/19
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 323,83 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 27.12.2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť