Faktúra č. DFJ0045/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0045/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.materiál
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 141,18 €
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť