Faktúra č. DFJ0118/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0118/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.02.2025
  • Celková hodnota: 212,06 €
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť