Faktúra č. DFJ0155/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0155/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 74,82 €
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť