Faktúra č. DFJ0221/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0221/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Soľ tabletová ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.08.2022
  • Celková hodnota: 29,16 €
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť