Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF040203/24 elektrická energia Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565 140,97 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040204/24 pranie prádla Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Mýval s.r.o. 36793540 329,71 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ205/24 krmivo Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 RIMGAL spol.s.r.o. CHov hydiny, Farma Nové Hony 36022152 430,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Objednávka
OBJ206/24 doplnenie príslušenstva PO Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Jurekon, družstvo 45315582 800,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Objednávka
OBJ207/24 kamenná drva Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Mikuláš Kucej - nákladná doprava 37756494 150,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Objednávka
OBJ208/24 technicko spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Majsterko s.r.o. 44823436 260,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Objednávka
DF050267/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Sirowa Slovakia s.r.o. 50410148 399,46 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850057/24 Potraviny -zelenina Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 M FRUIT s.r.o. 46587705 837,28 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050271/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 M FRUIT s.r.o. 46587705 1 485,15 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050274/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 1 004,04 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050273/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 68,26 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050272/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 8,50 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050280/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 INMEDIA, s. r. o. 36019208 40,42 € 30.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ204/24 Veľké označenie AUTOŠKOLA Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SABIA - Ing. Andrej Buday 10740741 60,00 € 29.05.2024 08.06.2024 Objednávka
DF050265/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 36,80 € 29.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050264/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 30,00 € 29.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050263/24 tovar do bufetu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 44,06 € 29.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050262/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 508,40 € 28.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ201/24 tovar do bufetu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 150,00 € 27.05.2024 08.06.2024 Objednávka
OBJ202/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 CONSTRUCT, Ing. Podhora 14183293 300,00 € 27.05.2024 08.06.2024 Objednávka