DF040203/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
|
140,97 € |
31.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF040204/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mýval s.r.o. |
36793540 |
|
329,71 € |
31.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
OBJ205/24 |
krmivo |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RIMGAL spol.s.r.o. CHov hydiny, Farma Nové Hony |
36022152 |
|
430,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ206/24 |
doplnenie príslušenstva PO |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Jurekon, družstvo |
45315582 |
|
800,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ207/24 |
kamenná drva |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mikuláš Kucej - nákladná doprava |
37756494 |
|
150,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ208/24 |
technicko spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
260,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DF050267/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Sirowa Slovakia s.r.o. |
50410148 |
|
399,46 € |
30.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF850057/24 |
Potraviny -zelenina |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
837,28 € |
30.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF050271/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
1 485,15 € |
30.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF050274/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
1 004,04 € |
30.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF050273/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
68,26 € |
30.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF050272/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
8,50 € |
30.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF050280/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
INMEDIA, s. r. o. |
36019208 |
|
40,42 € |
30.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
OBJ204/24 |
Veľké označenie AUTOŠKOLA |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SABIA - Ing. Andrej Buday |
10740741 |
|
60,00 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DF050265/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
36,80 € |
29.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF050264/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
30,00 € |
29.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF050263/24 |
tovar do bufetu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AKORD distribučná s.r.o. |
46836411 |
|
44,06 € |
29.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
DF050262/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
508,40 € |
28.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
OBJ201/24 |
tovar do bufetu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AKORD distribučná s.r.o. |
46836411 |
|
150,00 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ202/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CONSTRUCT, Ing. Podhora |
14183293 |
|
300,00 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |