Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ530/24 materiál na ŠH + hygienický materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 RETRO LC s.r.o. 45512205 1 550,00 € 10.12.2024 04.01.2025 Objednávka
OBJ531/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Ryba Žilina spol. s.r.o. 31563490 6 000,00 € 10.12.2024 04.01.2025 Objednávka
OBJ532/24 prietokové ohrievače Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 NAY elektrodom 35739487 100,00 € 10.12.2024 04.01.2025 Objednávka
OBJ533/24 kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 PAPERA s.r.o. 46082182 100,00 € 10.12.2024 04.01.2025 Objednávka
OBJ534/24 letné pneumatiky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 200,00 € 10.12.2024 04.01.2025 Objednávka
OBJ535/24 krmivo Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Chovateľské potreby - Andrea Bahledová 40613992 120,00 € 10.12.2024 04.01.2025 Objednávka
OBJ536/24 oprava oplotenia a posuvnej brány Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Eugen Mihály - M+B 35132973 700,00 € 10.12.2024 04.01.2025 Objednávka
DF050640/24 KHM -sedačka,stoličky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Kondela s.r.o 36409154 948,50 € 10.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ537/24 polička, rohožky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MERKURY SHOP. s.r.o. 51231735 150,00 € 10.12.2024 04.01.2025 Objednávka
DF050629/24 lieky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Dr.Max 170 s.r.o. - lekáreň 52041417 62,07 € 09.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040409/24 provízie k str.lístkom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,21 € 09.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050615/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 30,10 € 09.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050613/24 KHM - nábytok, pohovka , komoda Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Kondela s.r.o 36409154 917,62 € 09.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050602/24 garniž Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MERKURY SHOP. s.r.o. 51231735 31,97 € 09.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050632/24 farby , maliarske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 COLORLAK SK 36254487 73,14 € 09.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040426/24 Zápis zmeny majiteľa v pase koňa Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Závodisko, š.p. 31354301 14,40 € 09.12.2024 16.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050630/24 interierove vybavenie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 JYSK s.r.o. 35974133 160,00 € 08.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050603/24 KHM interierove vybavenie,osvetlenie,regal Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MERKURY SHOP. s.r.o. 51231735 433,58 € 08.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050604/24 stoličky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Kondela s.r.o 36409154 487,90 € 06.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050619/24 KHM - kancelarske stoličky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 B2B Partner s.r.o. 44413467 540,00 € 06.12.2024 04.01.2025 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »