Faktúra č. DF050235/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF050235/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 1 177,02 €
  • Identifikácia objednávky: 174/24
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť