Faktúra č. DF050236/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF050236/24
  • Popis fakturovaného plnenia: viacúčelová sieť
  • Dátum doručenia: 14.05.2024
  • Celková hodnota: 129,11 €
  • Identifikácia objednávky: 185/24
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť