Faktúra č. DF050238/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF050238/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.05.2024
  • Celková hodnota: 283,36 €
  • Identifikácia objednávky: 179/24
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť