Faktúra č. DF050239/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF050239/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.05.2024
  • Celková hodnota: 196,32 €
  • Identifikácia objednávky: 143/24
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť