Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
- IČO: 37890221
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF050241/24
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
- Dátum doručenia: 10.05.2024
- Celková hodnota: 95,21 €
- Identifikácia objednávky: 186/24
- Dátum zverejnenia: 01.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť