Faktúra č. DF050242/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF050242/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kadernícky materiál
  • Dátum doručenia: 09.05.2024
  • Celková hodnota: 149,16 €
  • Identifikácia objednávky: 152/24
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť