Faktúra č. DF050247/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF050247/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby, krmivo, ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 15.05.2024
  • Celková hodnota: 356,43 €
  • Identifikácia objednávky: 180/24
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť