Faktúra č. DF050637/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF050637/24
  • Popis fakturovaného plnenia: KHM-sporak, doprava
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 277,89 €
  • Identifikácia objednávky: 529/24
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť