Faktúra č. DF050642/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF050642/24
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál - vložky
  • Dátum doručenia: 13.12.2024
  • Celková hodnota: 429,00 €
  • Identifikácia objednávky: 530/24
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť