Faktúra č. DF050652/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF050652/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 13.12.2024
  • Celková hodnota: 61,69 €
  • Identifikácia objednávky: 523/24
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť