Faktúra č. DF860042/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
  • IČO: 37890221
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF860042/24
  • Popis fakturovaného plnenia: granulované cukr.rezky
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 216,00 €
  • Identifikácia objednávky: 188/24
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť