30-0433/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
358,10 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0444/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
2 995,47 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0442/24 |
Faktúra za PHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
167,01 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0463/24 |
Faktúra za odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0434/24 |
Faktúra za BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-BTS s.r.o |
48202371 |
|
100,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0453/24 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
73,28 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0455/24 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 253,15 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0456/24 |
Faktúra za EE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-33,29 € |
31.10.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0429/24 |
Faktúra za čistiace potreby a pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
739,30 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0436/24 |
Faktúra za kurz zvárania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00159093 |
|
2 000,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0447/24 |
Faktúra za autobus |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Ing.Pavol Štrba-Účtovníctvo a doprava |
46379053 |
|
240,00 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0441/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
47,67 € |
27.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0431/24 |
Faktúra za váhu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Kalibra SK s.r.o. |
47560894 |
|
143,99 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0432/24 |
Faktúra za odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
169,30 € |
25.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0428/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
44240104 |
|
206,21 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0430/24 |
Faktúra za edukačné publikácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
preskoly.sk.s.r.o |
51692881 |
|
237,60 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0422/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
518,52 € |
22.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0418/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
147,12 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0425/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
46,36 € |
20.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0417/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INMEDIA s.r.o |
36019208 |
|
13,68 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |